Une société recrute 02 Auditeurs Interne


Une société recrute 02 Auditeurs Interne

Un réseau d’institutions de microfinance ayant un maillage important, dans le souci de renforcer son équipe recrute :

02 chargés de contrôle/l’audit interne

Rattachement hiérarchique : Le directeur de l’audit et de l’Inspection

Date de validité : 08/04/2022

Sous la supervision du directeur de l’Audit Interne, la mission principale de l’Auditeur interne sera de veiller d’une part à la sauvegarde du patrimoine de l’institution, à la conformité par rapport à la loi, aux textes organiques et aux politiques du réseau et d’autre part, à la protection de l’information, à la fourniture de l’assurance et des conseils sur les processus de l’organisation parmi lesquels figure le contrôle interne dans le but de contribuer au maintien et à la création de la valeur ajoutée.

Activités du Poste :

Gouvernance et GRH

– S’assurer de la conformité à la règlementation, de la conformité au droit du travail, au processus de recrutement et de la fiabilité du dispositif de traitement de salaires et primes ;

– Vérifier le respect des textes relatifs à la LBC/FT ;

– Faire examen de la tenue des AG et CA et la mise en œuvre de leurs décisions ;

– Faire l’analyse du suivi budgétaire périodique ;

– S’assurer du respect du code d’éthique et déontologique et de la mise en œuvre des accords ou conventions avec les partenaires ;

– Vérifier la transparence dans le traitement des rémunérations, de l’évaluation, de promotion et de gestion de carrières du personnel en vue d’améliorer continuellement la performance de ses employés;

– Confirmer l’existence d’un plan de formation de ses employés en vue de les recycler et que les procédures disciplinaires et règlement de litiges ne comportent pas des risques majeurs pour l’institution.

Gestion de la Comptabilité et Finances

– Vérifier l’existence et l’exactitude des états financiers, des comptes d’attente, des comptes de régularisation ;
– Faire l’analyse des charges récurrentes, des charges à payer et constatées d’avance ;
– Examiner les supports et les pièces comptables ;

– Faire examen des rapports MICROFINA++ (grands livres, journaux, états financiers et annexes);
– Vérifier si les procédures comptables sont respectées et les imputations sont bien faites ;
– S’assurer que l’institution est à jour dans ses obligations fiscales et sociales ;
– S’assurer que les comptes bancaires sont rigoureusement tenus et contrôlés ;
– Vérifier que les autorisations de signature de chèques suivent une procédure à jour et que les risques existants sont limités ;
– S’assurer que le plafond de liquidité autorisé est respecté dans toutes les agences.

 

– Veiller aux rapprochements entre les agences et le siège, puis entre du siège et direction générale

Gestion de la performance sociale

  • Faire l’examen des plaintes des clients ;
  • Vérifier les recommandations SPTF ;
  • S’assurer du traitement égal des clients ;
  • Examiner les livrables et les affiches disponibles dans les entités par rapport aux PPC ;
  • Vérifier si les principes de protection de la clientèle sont respectés ;
  • Examiner les rapports de clôture des comptes, des outils de traitement des plaintes ;
  • Vérifier le niveau de résolution des plaintes et s’assurer de la satisfaction des bénéficiaires.

Opérations

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– Examiner des différentes procédures, textes et notes de service en vigueur ;
– Faire le contrôle inopiné sur le terrain des gros débiteurs ;
-Contrôler chaque risque avec le Check-list des différents processus ;
-S’assurer l’utilisation personnelle des mots de passe ;

-S’assurer que les contrôles de supervision sont effectivement faits par le superviseur Tontine ;
– Vérifier si les habilitations des employés en congé ou partis sont désactivés dans les bases ;

-Vérifier que les opérations et les relations d’affaires avec les personnes apparentées et les fournisseurs de services sont soumises aux mêmes exigences et qu’elles sont effectuées aux mêmes conditions que celles avec les autres membres et selon la réglementation ;
-Vérifier les PV de comité de crédit et faire confrontation avec les crédits déboursés, la conformité par rapport aux procédures d’octroi de crédit ;
-Faire l’analyse quantitative et qualitative du portefeuille de crédit ;
-Faire la confirmation des soldes de prêt et d’épargne des bénéficiaires sur le terrain ;
– Confirmer tout retrait et dépôt sur les comptes inactifs ;

lire aussi: BURVAL recrute 01 Directeur Financier et comptable

Sécurité et SIG

–  Faire la Vérification des supports de sauvegarde des données ;
– Evaluer le dispositif de sécurité des données sauvegardées ;
–  Vérifier la sauvegarde des données des autres logiciels sur le CLOUD ;
– Vérifier les profils et les habilitations définies dans MICROFINA;

–  Vérifier la pertinence des différentes habilitations et de leur utilisation responsable et optimale ;
–  S’assurer que l’institution est dotée d’un dispositif de sécurité à même de réduire les risques liés;
– S’assurer du respect des dispositions de sécurité.

PROFIL RECHERCHE

Niveau académique : Bac + 3 au moins en Gestion ou Économie ; en Comptabilité Contrôle et Audit ou tout autre diplôme équivalent.

Expérience Professionnelle : Deux (2) ans minimum à l’Audit Interne dans une Institution Financière ou avoir une expérience de 2 ans minimum dans un cabinet de renom.

Connaissance informatique : MICROFINA++, Word, Excel,

Qualités recherchées

  • Application au travail;
  • Réactivité par rapport aux demandes;
  • Bonne capacité d’organisation et rédactionnelle;
  • Ponctualité dans l’exécution des tâches;
  • Forte autonomie et proactivité;
  • Capacité à travailler en équipe;
  • Respect des procédures, respect des horaires.

Merci de transmettre votre candidature comprenant :

  • Votre CV avec photo en format électronique, nommé « CV suivi de votre Nom. Prénom» ;
  • Une lettre de motivation intitulée « LM suivi du Nom. Prénom » et qui précisera vos prétentions salariales ;
  • Une copie du dernier diplôme obtenu ;
  • Les attestations de travail

Prière envoyer votre candidature à l’adresse email : [email protected] avec la référence de l’annonce en objet : « Auditeur interne ».

Date limite d’envoi des dossiers de candidature :  Vendredi 08 avril 2022 (délai de rigueur)



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